7月21日,審計監(jiān)察部在集團(tuán)總部(北京)組織召開內(nèi)部審計專項工作暨制度培訓(xùn)會議。會議由集團(tuán)副總裁徐愛敏主持,常務(wù)副總裁劉春鳳、集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)相關(guān)管理人員出席現(xiàn)場會議,部分成員單位負(fù)責(zé)人、主管采購、工程、財務(wù)、內(nèi)控工作的中高層及相關(guān)管理人員以視頻形式參會。
首先,審計監(jiān)察部部長李忠照對2022年半年度內(nèi)控審計工作的完成情況進(jìn)行匯報。重點強調(diào)了制度建設(shè)、合同管理、OA系統(tǒng)管理、資產(chǎn)管理等日常審計中發(fā)現(xiàn)的共性問題。
然后,審計二分部部長趙鳳國對2022年上半年度采購分析進(jìn)行總結(jié)匯報,介紹了2022年上半年度各生產(chǎn)單位的采購核價審計情況,同時,對公司的重點原藥材品種和中藥材市場行情進(jìn)行全面分析,并提出市場行情預(yù)判及采購建議。
接著,審計一分部部長文繼紅就2022年上半年度工程項目審計工作進(jìn)行總結(jié)匯報,對重點項目九芝堂國藥健康產(chǎn)業(yè)園及金鼎藥業(yè)辦公樓擴建的進(jìn)展情況進(jìn)行重點說明。
集團(tuán)常務(wù)副總裁劉春鳳作了總結(jié)性發(fā)言,她肯定了本次審計專項會議召開的重要意義,對內(nèi)控審計、采購管理、工程項目管理及制度建設(shè)工作給予肯定和表揚,并提出指導(dǎo)性意見和建議:
劉總強調(diào),在內(nèi)控管理方面,各單位結(jié)合實際工作要逐步完善內(nèi)部管理,夯實基礎(chǔ)管理,防微杜漸,防范風(fēng)險。結(jié)合實際管理情況完善制度、利用OA系統(tǒng)提高管理效率,內(nèi)部做到閉環(huán)管理。在采購核價管理方面,重點關(guān)注分析公司實際采購的原材物料市場行情及政策信息;關(guān)注國家發(fā)布的新版GAP的實施要求,高度重視溯源及產(chǎn)業(yè)基地轉(zhuǎn)型,做好采購調(diào)研預(yù)判工作。在工程項目審計方面,要明確最終的工程審計目標(biāo),切實做好工程項目管理審計工作。
劉總最后指出,按照董事長對集團(tuán)“放、管、服”的定位,審計監(jiān)察部要做好協(xié)同監(jiān)督工作,各單位應(yīng)優(yōu)化資源配置,提檔升級各項業(yè)務(wù)管理,符合“十四五”規(guī)劃的目標(biāo)。
會議最后,集團(tuán)副總裁徐愛敏對本次會議進(jìn)行總結(jié),并對審計監(jiān)察工作提出工作要求。下一步審計工作將持續(xù)加強制度建設(shè),按照董事長的要求實現(xiàn)審計工作“立治有體,施治有序,有標(biāo)準(zhǔn)可依、按標(biāo)準(zhǔn)實施”,強化內(nèi)控管控,做好風(fēng)險防控,做好各項工作的閉環(huán)管理,促進(jìn)集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展。